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南昌市人工影响天气中心2023年单位预算

来源:南昌市人工影响天气中心 发布日期:2023-01-20 10:15:13 浏览量: 字体

南昌市人工影响天气中心2023年单位预算

目  录

第一部分  南昌市人工影响天气中心概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

部分  南昌市人工影响天气中心2023单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

部分  南昌市人工影响天气中心2023单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人工影响天气中心概况

一、单位主要职责

市人工影响天气中心是南昌市气象局所属二级事业单位,主要负责市人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案,负责本市人工影响天气工作的组织和实施,协助市政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理等工作。

二、单位2023年主要工作任务

市人工影响天气中心2023年的主要工作任务是:

1.继续贯彻落实洪府厅发《关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案》,进一步强化人工影响天气在粮食安全、生态文明建设、应急工作中的服务保障建设,逐步建立生态型人工影响天气全年常态化作业机制,开展常态化人工影响天气服务,适时开展集群作业。

2.强化人影作业的安全管理。进一步完善市、县级人工影响天气安全责任清单,落实安全责任制。严格执行作业标准、作业规程及各项规章制度,确保不发生责任性安全事故。强化空域保障安全,在作业公告发布、作业射界图、作业空域申请、事故应急处置与上报等环节上严格遵守操作规范及安全制度。

3.开展人工增雨作业设备的升级迭代,继续推动南昌县、新建区和安义县标准化作业点的建设。

4.加强人影队伍培训和演练。适时开展人影作业应急演练,提升人影作业队伍的快速响应能力和团结协作能力。

三、机构设置及人员情况

2023年市人工影响天气中心没有内设科室。

编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人。实有人数1人,其中:在职人数小计1人,包括全部补助事业人员1人;离休人员小计0人;退休人员小计0人。

第二部分  南昌市人工影响天气中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市人工影响天气中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市人工影响天气中心收入预算总额为27.07万元,比上年增加6.14万元,增长29.3%。其中:财政拨款收入27.07万元,较上年预算安排增加6.14万元。

(二)支出预算情况

2023年市人工影响天气中心支出预算总额为27.07万元,比上年增加6.14万元,增长29.3%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出27.07万元,较上年预算安排增加6.14万元,包括工资福利支出18.91万元、日常公用支出8.16万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分:机关事业单位基本养老保险缴费支出1.56万元,较上年预算安排增加0.74万元;气象事业机构支出22.20万元,较上年预算安排增加3.29万元;住房公积金支出1.52万元,较上年预算安排增加0.32万元;购房补贴支出1.79万元,较上年预算安排增加1.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出18.91万元,较上年预算安排增加6.14万元;商品和服务支出7.16万元,较上年预算安排减少0.50万元;资本性支出1.00万元,较上年预算安排增加0.50万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年市人工影响天气中心财政拨款支出预算27.07万元,较上年增加6.14万元,增长29.3%。

按支出功能科目划分:机关事业单位基本养老保险缴费支出1.56万元,较上年预算安排增加0.74万元;气象事业机构支出22.2万元,较上年预算安排增加3.29万元;住房公积金支出1.52万元,较上年预算安排增加0.32万元;购房补贴支出1.79万元,较上年预算安排增加1.79万元。

按支出项目类别划分:基本支出27.07万元,较上年预算安排增加6.14万元;其中:工资福利支出18.91万元,商品和服务支出7.16万元,资本性支出1.00万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排1万元。其中,政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0万元。

项目绩效情况

本单位本年度未安排项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排0.29万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0.29万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(二)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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