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南昌市民政局2019年部门预算编制说明

发布时间:2020-04-30 15:15:41来源:市民政局字体:

第一部分南昌市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市民政局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌市民政局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市民政局概况

一、部门主要职责

南昌市民政局是主管社会行政事务工作的市政府组成部门,主要职责是:专项社会行政事务管理(包括社团和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记管理、收养登记管理、救助管理、殡葬管理、地名、行政区划和边界管理工作)、基层民主政治建设(包括基层政权和社区建设工作)、社会救济与社会福利事业(包括救灾救济、社会救助、社会福利、城市居民家庭经济状况核对、福利彩票发行、慈善救助、移民、老龄、减灾备灾等工作)、服务军队和国防建设(包括拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬及退伍义务兵、转业士官、复员军官、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作)等方面工作。

二、部门2019年主要工作任务

民政局2019年的主要工作任务是:

1、不断提升救助保障能力和水平。继续提高城乡低保保障标准和补差水平,提高城乡特困人员基本生活保障标准。积极开展城镇贫困群众脱贫解困工作,全面提高保障水平,切实增强脱贫解困能力。进一步加强农村低保与扶贫开发两项制度有效衔接,扎实开展低保专项治理,不断完善支出型贫困家庭的认定和救助工作,继续加大临时救助力度,严格执行“救急难”运行机制,全面建立落实乡镇临时救助备用金制度。

2、切实保障殡葬综合改革稳步推进。大力推进殡葬基础设施建设,加快殡葬信息化建设,整肃殡葬服务市场秩序,优化殡葬管理服务,推进殡葬服务机构业务办理规范化、网络化、信息化。全面落实遗体免费火化制度,完善节地生态安葬、散埋乱葬治理奖补机制。推进丧葬礼俗改革,培植丧葬礼仪文明新风,积极引导广大群众支持、配合、参与殡葬综合改革各项工作。

3、全面推进养老服务体系建设。新建南昌市老年养护院。推动养老服务立法,尽快出台《南昌市社区居家养老服务条例》。加大财政投入,推动公办养老院转型升级,推进以“时间银行”为代表的养老志愿服务。支持和引导社会力量广泛参与养老服务业。加大农村敬老院提升改造,推广农村互助养老服务模式。深入开展养老服务质量提升专项行动,推动养老服务评估体系建设,建立养老服务层级管理和评估监督机制。推进医养融合发展,探索建立长期护理保险制度。完善养老服务人才培养激励政策。严密防范和依法处置养老领域社会信用体系和失信联合惩戒机制建设。

4、健全福利政策保障机制。进一步提高儿童福利工作保障水平。新建一所独立的功能完善的综合性儿童福利机构,加大福利机构孤残儿童康复训练,加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作,继续提高机构养育和散居孤儿养育标准。树立“南昌福彩”典型品牌,确保彩票销量稳步增长。大力发展慈善公益事业,切实抓好残疾人福利各项工作。

5、加强和创新城乡社区治理。争取进一步提高社区干部待遇,继续开展“绿色社区美丽家园”创建活动,积极推进农村社区建设试点,打造一批城乡社区治理示范社区,深入推进市级彩票公益金资助社区工作。加强基层群众自治组织规范化建设,持续推进村(社区)减负增效。指导做好村规民约和居民公约工作,完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6、优化民政公共服务水平。进一步推进婚姻登记机关规范化建设,重点打造3处3A级以上婚登场所。稳步提升救助服务质量,尽快完成流浪乞讨人员应急庇护、临时安置中心提升改造工程项目,做好人脸识别寻亲技术推广,全面提升救助服务水平。稳步推进地名普查成果转化工作,推动区划地名管理工作向规范化、科学化转变,完成县、乡级界线联检任务,开展形式多样的平安边界共建活动。支持社会组织开展社会服务,积极实施本市培育创新发展项目,加大公益创投项目的监管力度,继续引导鼓励社会组织参与脱贫攻坚。

三、部门基本情况

民政局共有预算单位18个,包括局本级和17个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌市民政局;参照公务员管理的事业单位3个:南昌市军队离休退休干部第一休养所、南昌市军队离休退休干部第二休养所、南昌市救助管理站;全额拨款事业单位12个:南昌市民政局优抚对象庐山休养所、南昌市烈士陵园管理处、南昌市精神病院、南昌市社会福利院、中国南昌SOS儿童村、南昌慈善救助中心、南昌市民政保育院、南昌军供站、南昌市移民办公室、南昌市地名档案室、南昌市城市居民家庭经济状况核对中心、南昌市方志敏烈士陵园管理处;差额拨款事业单位2个:南昌市按摩医院、南昌市殡葬管理处。编制人数759人,其中;行政编制51人、全部补助事业编制491人、部分补助事业编制217人;实有人数1071人,其中:在职人数646人,包括行政人员50人、全部补助事业人员409人、部分补助事业人员187人;离休人员3人;退休人员422人。在校学生295人,其中:学龄前儿童295人

第二部分南昌市民政局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019市民政局收入预算总额为19,899.81万元,比上年减少2,148.75万元,下降9.7%。其中:财政拨款收入14,246.96万元;上级补助收入140.00万元;上年结转(结余)5,512.85万元

(二)支出预算情况

2019市民政局支出预算总额为19,899.81万元,比上年减少2,148.75万元,下降9.7%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出14,157.95万元,包括工资福利支出7,533.09万元、日常公用支出6,339.97万元、对个人和家庭的补助284.89万元;项目支出5,741.86万元,包括行政事业性项目支出5,741.86万元.

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2.5万元;教育支出222.27万元;文化旅游体育与传媒支出39.87万元;社会保障和就业支出12,924.97万元;卫生健康支出3,875.69万元;城乡社区支出50.07万元;农林水支出21.00万元;住房保障支出860.04万元;灾害防治及应急管理支出13.00万元;其他支出1,890.40万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7,533.09万元,占支出预算总额的37.8%;商品和服务支出6,766.93万元,占支出预算总额的34%;对个人和家庭的补助1,665.83万元,占支出预算总额的8.4%;资本性支出792.63万元,占支出预算总额的4%;其他支出3,141.33万元,占支出预算总额的15.8%。

(三)财政拨款支出情况

2019市民政局财政拨款支出预算14,246.96万元,较上年增加3,585.74万元,增长33.6%。具体支出情况是:教育支出217.53万元,占财政拨款支出的1.5%;社会保障和就业支出9,826.20万元,占财政拨款支出的69%;卫生健康支出3,452.96万元,占财政拨款支出的24.2%;住房保障支出750.27万元,占财政拨款支出的5.3%

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为7,559.56万元,较上年增加378.32万元,增长5.3%。增加原因主要是南昌市精神病院、中国南昌SOS儿童村、南昌慈善救助中心、南昌市殡葬管理处、南昌市移民办公室机关运行经费增加

(六)政府采购情况说明

2019年我局各单位政府采购预算共安排5,210.48万元。其中,货物预算1,635.94万元,工程预算1,204.51万元,服务预算2,370.03万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018831日,部门共有车辆26辆,其中,一般公务用车26,执法执勤用车0辆

2019年部门预算安排购置车辆单位价值200万元以上大型设备

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目21个,涉及资金1,893.51万元;纳入财政绩效目标批复的项目21个,涉及资金1,893.51万元。⠂༯span>

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排120.80万元。其中:

1.因公出国(境)经费8.00万元,与上年持平

2.公务接待费47.60万元,比上年减少8万元。减少的原因主要是三公经费预算减少

3.公务用车购置及运行维护费65.20万元,比上年减少73.76万元。减少的原因主要是事业单位车辆改革,减少公务用车数量

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市民政局(局本级)

1.基本情况

南昌市民政局编制人数51人,实有人数50人,离休人员2人,退休人员35人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1,898.14万元,较上年减少173.81万元,下降8.4%。

其中:财政拨款1,263.82万元,上年结转(结余)634.32万元

2019年支出预算总额1,898.14万元,较上年减少173.81万元,下降8.4%。

其中:工资福利支出608.21万元,日常公用支出148.71万元,对个人和家庭补助支出27.43万元,行政事业性项目支出1,113.79万元。

(二)南昌市民政局优抚对象庐山休养所

1.基本情况

南昌市民政局优抚对象庐山休养所编制人数6人,实有人数6人,退休人员4人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额166.21万元,较上年增加112.03万元,增长206.8%。

其中:财政拨款66.71万元,上年结余99.50万元。

2019年支出预算总额166.21万元,较上年增加112.03万元,增长206.8%。

其中:工资福利支出55.01万元,日常公用支出12.48万元,对个人和家庭补助支出0.30万元,行政事业性项目支出98.42万元。

(三)南昌市烈士陵园管理处

1.基本情况

南昌市烈士陵园管理处编制人数37人,实有人数34人,退休人员16人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1310.20万元,较上年减少445.84万元,下降25.4%。

其中:财政拨款734.19万元,上年结转(结余)576.01万元。

2019年支出预算总额1310.20万元,较上年减少445.84万元,下降25.4%。

其中:工资福利支出880.71万元,日常公用支出390.81万元,对个人和家庭补助支出3.68万元,行政事业性项目支出35.00万元。

(四)南昌市救助管理站

1.基本情况

救助站编制人数49人,实有人数43人,退休人员19人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1156.26万元,较上年增加191.8万元,增长19.9%。

其中:财政拨款611.94万元,上年结转544.32万元。

2019年支出预算总额1156.26万元,较上年增加191.8万元,增长19.9%。

其中:工资福利支出410.45万元,日常公用支出129.46万元,对个人和家庭补助支出3.71万元,行政事业性项目支出612.64万元。

(五)南昌市精神病院

1.基本情况

南昌市精神病院编制人数146人,实有人数121人,退休人员77人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3,809.89万元,较上年增加1418.6万元,增长59.3%。

其中:财政拨款2,341.39万元,上年结转(结余)1,468.50万元。

2019年支出预算总额3,809.89万元,较上年增加1418.6万元,增长59.3%。

其中:工资福利支出1,537.58万元,日常公用支出710.86万元,对个人和家庭补助支出15.84万元,行政事业性项目支出1,545.61万元。

(六)南昌市社会福利院

1.基本情况

南昌市社会福利院编制人数99人,实有人数88人,退休人员76人。实有车辆4辆,其中定编车辆3辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额2615.59万元,较上年增加204.1万元,增长8.5%。

其中:财政拨款2104.32万元,上级补助收入140万元,上年结转371.27万元。

2019年支出预算总额2615.59万元,较上年增加204.1万元,增长8.5%。

其中:工资福利支出1077.36万元,日常公用支出301.8万元,对个人和家庭补助支出5.8万元,行政事业性项目875.20支出万元,其他项目支出355.43万元。

(七)中国南昌SOS儿童村

1.基本情况

中国南昌SOS儿童村编制人数25人,实有人数10人,退休人员5人。实有车辆4辆,其中定编车辆3辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额为378.65万元,较上年减少50.58万元,下降11.8%。

其中:财政拨款274.27万元,上年结转104.38万元。

2019年支出预算总额为378.65万元,较上年减少50.58万元,下降11.8%。

其中:工资福利支出138.82万元,日常公用支出53.77万元,对个人和家庭补助支出42.72万元,其他项目支出143.34万元。

(八)南昌市按摩医院

1.基本情况

南昌市按摩医院编制人数137人,实有人数107人,退休人员95人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额为2347.73万元,较上年减少185.41万元,下降7.3%。

其中:财政拨款1841.47万元,上年结转506.26万元。

2019年支出预算总额为2347.73万元,较上年减少185.41万元,下降7.3%。

其中:工资福利支出1725.22万元,日常公用支出528.65万元,对个人和家庭补助支出93.86万元。

(九)南昌慈善救助中心

1.基本情况

南昌慈善救助中心编制人数4人,实有人数5人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额82.12万元,较上年增加2.05万元,增长2.6%。

其中:财政拨款81.22万元,上年结余0.9万元。

2019年支出预算总额82.12万元,较上年增加2.05万元,增长2.6%。

其中:工资福利支出51.01万元,日常公用支出6.41万元,行政事业性项目支出24.7万元。

(十)南昌市殡葬管理处

1.基本情况

南昌市殡葬管理处编制人数80人,实有人数80人,退休人员63人。实有车辆17辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3779.49万元,较上年减少3016.51万元,下降44.4%。

其中:财政拨款3,576.00万元,上年结转(结余)203.49万元。

2019年支出预算总额3779.49万元,较上年减少3016.51万元,下降44.4%。

其中:工资福利支出0万元,日常公用支出3703.49万元,对个人和家庭补助支出76万元。

(十一)南昌市民政保育院

1.基本情况

南昌市民政保育院单位编制人数20人,实有人数18人,离休人员0人,退休人员8人。在校学生230人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额263.54万元,较上年减少24.15万元,下降8.4%。

其中:财政拨款258.80万元,上年结转(结余)4.74万元。

2019年支出预算总额263.54万元,较上年减少24.15万元,下降8.4%。

其中:工资福利支出182.73万元,日常公用支出34.26万元,对个人和家庭补助支出0.61万元,行政事业性项目支出45.94万元。

(十二)南昌市军队离退休干部休养一所

1.基本情况

南昌市军队离退休干部休养一所编制人数23人,实有人数19人,退休人员6人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额为615.68万元,较上年增加282.91万元,增长85%。

其中:财政拨款238.93万元,上年结转(结余)376.75万元。

2019年支出预算总额615.68万元,较上年增加282.91万元,增长85%。

其中:工资福利支出189.89万元,日常公用支出96.57万元;对个人和家庭的补助4.55万元,行政事业性项目支出324.67万元。

(十三)南昌市军队离退休干部第二休养所

1.基本情况

南昌市军队离退休干部第二休养所编制人数33人,实有人数26人,离休人员0人,退休人员6人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额519.25万元,较上年增加119.49万元,增长29.9%。

其中:财政拨款309.32万元,上年结转(结余)209.93万元。

2019年支出预算总额519.25万元,较上年增加119.49万元,增长29.9%。

其中:工资福利支出241.55万元,日常公用支出86.06万元,对个人和家庭补助支出0.47万元,行政事业性项目支出191.17万元。

(十四)南昌军供站

1.基本情况

编制人数19人,实有人数16人,离休人员1人,退休人员9人。。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额214.51万元,较上年减少229.96万元,下降51.7%。

其中:财政拨款201.12万元,上年结转(结余)13.39万元。

2019年支出预算总额214.51万元,较上年减少229.96万元,下降51.7%。

其中:工资福利支出143.76万元,日常公用支出36.98万元,对个人和家庭补助支出9.52万元,行政事业性项目支出24.25万元。

(十五)南昌市移民办公室

1.基本情况

南昌市移民办公室编制人数8人,实有人数6人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额99.81万元,较上年增加63.37万元,增长174%。

其中:财政拨款54.64万元,上年结转(结余)45.17万元。

2019年支出预算总额99.81万元,较上年增加63.37万元,增长174%。

其中:工资福利支出41.06万元,日常公用支出12.65万元,行政事业性项目支出2.1万元,其他项目支出44万元。

(十六)南昌市地名档案室

1.基本情况

南昌市地名档案室编制人数3人,实有人数3人,退休人员1人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额80.32万元,较上年减少5.88万元,下降6.9%。

其中:财政拨款62.01万元,上年结转(结余)18.31万元。

2019年支出预算总额80.32万元,较上年减少5.88万元,下降6.9%。

其中:工资福利支出27.76万元,日常公用支出22.48万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出30.00万元。

(十七)南昌市城市居民家庭经济状况核对中心

1.基本情况

南昌市城市居民家庭经济状况核对中心编制人数9人,实有人数7人,退休人员1人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额234.94万元,较上年减少24.52万元,下降9.5%。

其中:财政拨款143.00万元,上年结转(结余)91.94万元。

2019年支出预算总额234.94万元,较上年减少24.52万元,下降9.5%。

其中:工资福利支出76.74万元,日常公用支出35.36万元,对个人和家庭补助支出0.24万元,行政事业性项目支出122.60万元,。

(十八)南昌市方志敏烈士陵园管理处

1.基本情况

南昌市方志敏烈士陵园管理处编制人数10人,实有人数7人,退休人员1人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额327.48万元,较上年减少386.44万元,下降54.1%。

其中:财政拨款83.81万元,上年结转(结余)243.67万元。

2019年支出预算总额327.48万元,较上年减少386.44万元,下降54.1%。

其中:工资福利支出145.23万元,日常公用支出29.17万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出153万元。

第三部分南昌市民政局2019年部门预算表

八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)其他共产党事务支出:反映其他用于中国共产党事务的支出。

(二)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

(三)其他文化和旅游支出:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(四)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(五)综合业务管理:反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(六)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(九)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(十)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十二)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十四)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(十五)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业单位编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十六)殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

(十七)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十八)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十九)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

(二十)基础设施建设和经济发展:反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

(二十一)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十二)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

(二十三)部队供应:反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十四)其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十五)精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。

(二十六)其他专科医院:反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

(二十七)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

(二十八)大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(二十九)其他大中型水库库区基金支出:反映除基础设建设和经济发展基金、解决移民遗留问题基金和库区防护工程维护基金以外的其他大中型水库库区基金支出。

(三十)住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三十二)其他灾害防治及应急管理支出:反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(三十三)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(三十四)其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.政府性基金收支预算表

附件南昌市民政局2019年部门预算公开表(市县)

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